一、基本情況
市編辦總編制27名,其中行政編制11名,其他事業編制14名,工勤編制2名。在職人員總數20人,其中行政人員9人,其他事業人員9人,工勤人員2人;退休人員1人。固定資產總額68萬元。
主要職能職責如下:
(一)貫徹執行中央關于行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策、法律法規規章,研究起草規章草案、規范性文件,制定相關政策并監督實施。
(二)研究擬訂全市行政管理體制改革和機構改革方案,審核市級部門“三定”規定和縣區機構改革方案,指導市以下各級行政管理體制改革和機構改革,評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區劃調整的有關工作。
(三)擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調整行政編制事項。負責全市行政事業編制總量控制和機關事業單位機構編制實名制管理工作。對市直機關和市屬事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。
(四)負責市委、市政府各部門,市人大、市政協機關,市法院、市檢察院機關,各民主黨派市委機關、市人民團體機關的機構編制管理工作。協調市級部門之間及市級部門與縣區之間的職責分工。
(五)審核各縣區副科級或按照副科級及以上規格管理機構的設置、調整,指導縣區機構編制管理工作。
(六)研究擬訂全市事業單位改革方案和事業單位編制標準及實施意見,負責市屬事業單位機構編制管理,審核市屬事業單位的機構編制方案,負責參照《公務員法》管理事業單位職責的審核工作,審核縣區事業單位改革總體方案,指導、協調縣區事業單位改革和機構編制管理工作。
(七)監督檢查全市行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況,建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
(八)負責全市事業單位登記管理工作。
(九)承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他事項。
二、預算情況說明
市編辦2018年部門預算收入總數327.52萬元,較2017年部門預算收入總數353.43萬元下降7.33%;2018年部門預算支出總數327.52萬元,較2017年部門預算支出總數353.43萬元下降7.33%。
部門基本支出預算258.72萬元,其中:人員支出196.25萬元,公用支出62.47萬元。
部門專項項目預算68.8萬元(明細項目見附表)。
財政撥款安排“三公”經費預算5萬元。其中:公務接待費預算2萬元,與2017年預算持平。公務用車運行維護費預算3萬元,較2017年預算下降7%,主要原因是公車改革后車輛減少,保留車輛主要用于省上開會及脫貧攻堅工作。
附件:
上報人代會報表.xls
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