一、部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市的價格法律、法規(guī)和政策;起草全市價格管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)范性文件;擬定全市價格中長期規(guī)劃、年度計劃,并組織實施。
2.研究提出全市價格總水平控制目標、價格調(diào)控措施;落實省、市價格補貼與物價水平聯(lián)動機制有關(guān)要求,并組織實施;健全完善價格監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng),組織實施國家及省價格監(jiān)測報告制度;負責(zé)監(jiān)測、預(yù)測、分析全市價格趨勢,提供政策建議。
3.承擔重要商品、服務(wù)價格管理責(zé)任。執(zhí)行并監(jiān)管國家、省級定價目錄管理的重要商品及服務(wù)價格;組織召開重要商品和服務(wù)價格聽證會;負責(zé)發(fā)布重要商品和服務(wù)價格信息;管理行政事業(yè)和經(jīng)營性服務(wù)收費;對實行市場調(diào)節(jié)的商品價格進行引導(dǎo)和監(jiān)控,規(guī)范市場價格行為。
4.承擔價格監(jiān)督檢查責(zé)任。組織開展市場價格行為監(jiān)管,指導(dǎo)社會價格監(jiān)督活動;受理價格投訴舉報,依法查處價格違法行為和案件;受理價格收費申訴復(fù)議案件;開展價格誠信、明碼標價等價格服務(wù)工作。
5.制定全市成本監(jiān)審相關(guān)規(guī)則和重要商品、服務(wù)價格成本核算辦法,對重要商品和服務(wù)價格進行成本監(jiān)審;負責(zé)開展農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作。
6.指導(dǎo)全市各級價格認證機構(gòu)開展價格認定、價格認證工作;負責(zé)處理價格矛盾和糾紛。
二、2018年年度部門工作任務(wù)
1、加強價格調(diào)控監(jiān)管。完善價格調(diào)控監(jiān)管手段,及時提出調(diào)控市場、穩(wěn)定價格的政策建議。保持價格總水平基本穩(wěn)定,物價漲幅控制在3%左右。
2、加強價格監(jiān)測分析預(yù)警。認真落實25項價格監(jiān)測報告制度,做好應(yīng)急價格監(jiān)測;提升價格監(jiān)測分析和預(yù)警能力,及時掌握市場價格變化情況;開展主要農(nóng)副產(chǎn)品“價比三家”工作。做好價格信息發(fā)布工作,搭建門戶網(wǎng)站、新聞媒體、政務(wù)微博、公眾微信四位一體的全方位信息公開服務(wù)平臺。
3、推進重點領(lǐng)域價格市場化改革。貫徹落實國家、省上有關(guān)資源產(chǎn)品價格政策,穩(wěn)妥推進資源性產(chǎn)品價格改革,配合中省做好供水、供氣、供熱等價格市場化改革相關(guān)工作;落實中省環(huán)保電價、差別電價、排污收費、生態(tài)補償收費等改革政策;適時推進生活垃圾收費改革,合理制定垃圾處理收費標準。
4、加強民生價格監(jiān)管。抓好簡政放權(quán)和清費治亂工作,落實中省關(guān)于放開價格、取消收費項目、降低收費標準等政策,對已公布的行政事業(yè)性收費目錄清單、政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單、行政許可中介服務(wù)收費目錄清單等實行動態(tài)管理;加強對教育、醫(yī)療、住房、物業(yè)、交通、旅游、殯葬等行業(yè)價費監(jiān)管。
5、規(guī)范市場價格秩序。加強市場價格監(jiān)督檢查;開展教育、醫(yī)藥、物業(yè)、旅游、交通客運、停車服務(wù)等行業(yè)價費專項檢查;推進12358價格監(jiān)管平臺二期建設(shè),提升價格舉報受理效能;加強價格誠信建設(shè);積極配合省上反壟斷執(zhí)法工作。
6、夯實價格工作基礎(chǔ)。做好成本調(diào)查監(jiān)審和價格認定工作。強化價格法治建設(shè),不斷推進依法行政、依法治價;積極開展價格宣傳,做好價格輿情應(yīng)對工作;加大價格調(diào)研工作力度;提高價格監(jiān)管信息化水平;強化干部隊伍建設(shè)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(機關(guān))預(yù)算和所屬行政事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個,包括:
序號
單位名稱
1
西安市物價局部門本級(機關(guān))
2
西安市價格監(jiān)督檢查局
3
西安市價格認證中心
四、部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制107人,其中行政編制101人、事業(yè)編制6人;實有人員113人,其中行政107人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員56人。
五、部門國有資產(chǎn)占在使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年9月30日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛6輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預(yù)算績效目標說明
2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當年撥款2388.98萬元,政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元。
七、2018年部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年本部門收入預(yù)算2388.98萬元,比2017年1776.24萬元增加612.74萬元,主要原因為人員工資調(diào)整收入增加且項目經(jīng)費收入增加。2018年支出預(yù)算2388.98萬元,比2017年1776.24萬元增加612.74萬元,主要原因為人員工資調(diào)整支出加大且項目經(jīng)費支出增加。
(二)財政撥款收支情況
2018年本部門財政撥款收入預(yù)算2388.98萬元,比2017年1776.24萬元增加612.74萬元,主要原因為人員工資調(diào)整收入增加且項目經(jīng)費收入增加。2018年財政撥款支出預(yù)算2388.98萬元,比2017年1776.24萬元增加612.74萬元,主要原因為人員工資調(diào)整支出加大且項目經(jīng)費支出增加。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細情況
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2018年本部門一般公共預(yù)算撥款收入2388.98萬元,比2017年1776.24萬元增加612.74萬元,主要原因為人員工資調(diào)整收入增加且項目經(jīng)費收入增加。2018年一般公共預(yù)算撥款支出2388.98萬元,比2017年1776.24萬元增加612.74萬元,主要原因為人員工資調(diào)整支出加大且項目經(jīng)費支出增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況
2018年本部門一般公共服務(wù)支出預(yù)算按功能科目分類:發(fā)展與改革事務(wù)支出預(yù)算2388.98萬元,比2017年1776.24萬元增加612.74萬元。包括:基本支出預(yù)算1980.98萬元,比2017年1506.24萬元增加474.74萬元,主要原因為人員工資調(diào)整支出增加;項目支出預(yù)算408萬元,比2017年270萬元增加138萬元,主要原因為項目增加,支出增大。
單位:萬元
科目名稱
2018年
2017年
差額
一般公共服務(wù)支出
2388.98
1776.24
612.74
發(fā)展與改革事務(wù)
2388.98
1776.24
612.74
基本支出
1980.98
1506.24
474.74
項目支出
408
270
138
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
2018年本部門一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟分類科目分類:工資福利支出預(yù)算1739.27萬元,比2017年1163.56萬元增加575.71萬元,主要原因為人員工資調(diào)整支出增加且2018年預(yù)算明細科目調(diào)整,部分科目歸入工資福利支出中核算;商品和服務(wù)支出預(yù)算537.74萬元,比2017年476.43萬元增加61.31萬元,主要原因為項目增加,支出增大;對個人和家庭的補助支出預(yù)算39.3萬元,比2017年136.25萬元減少96.95萬元,主要原因為2018年預(yù)算明細科目調(diào)整,部分科目歸入工資福利支出中核算;資本性支出預(yù)算72.67萬元,2017年支出預(yù)算為0元。
單位:萬元
科目名稱
2018年
2017年
差額
合計
2388.98
1776.24
612.74
工資福利支出
1739.27
1163.56
575.71
基本支出
1739.27
1163.56
575.71
商品和福利支出
537.74
476.43
61.31
基本支出
202.41
206.43
-4.02
項目支出
335.33
270
65.33
對個人和家庭的補助
39.3
136.25
-96.95
基本支出
39.3
136.25
-96.95
資本性支出
72.67
72.67
項目支出
72.67
72.67
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。
2018年本部門 “三公”經(jīng)費等預(yù)算支出71萬元,較2017年108.4萬元減少37.4萬元。其中:因公出國(境)支出預(yù)算0萬元,比2017年減少8萬元;公務(wù)接待費支出預(yù)算5萬元,與2017年持平;公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算12萬元,比2017年14萬元減少2萬元;會議費支出預(yù)算40.5萬元,比2017年46.9萬元減少6.4萬元;培訓(xùn)費支出預(yù)算13.5萬元,比2017年34.5萬元減少21萬元。2018年“三公”經(jīng)費等預(yù)算支出較2017年減少,主要原因為2018年按照全市壓縮支出,勤儉節(jié)約目標,調(diào)整完善、更加科學(xué)合理安排財政預(yù)算經(jīng)費支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
機關(guān)運行經(jīng)費主要為公用經(jīng)費支出,包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2018年本部門公用經(jīng)費預(yù)算支出共計202.41萬元,較2017年206.43萬元減少4.02萬元,減少的主要原因為節(jié)能降耗,勤儉節(jié)約,合理安排壓縮公用經(jīng)費支出。
(八)政府采購情況。
2018年本部門政府采購預(yù)算共計102.67萬元,其中政府采購貨物類預(yù)算102.67萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政在部門預(yù)算中安排的一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費數(shù)。
2、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出,其中人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
3、工資福利支出:指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
4、對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,如:離退休經(jīng)費、生活補助等。
5、商品和服務(wù)支出:指在日常工作中購買商品和服務(wù)的支出,如:辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等。
6、項目支出:指根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
西安市物價局
2018年2月28日
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